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  • 简介:摘要我国电力行业发展前景较为广阔,国家也非常重视电网企业的发展。而电力企业内部审计工作关乎着整体企业的内部控制稳定性。电网企业在发展过程中应将内部审计工作进行不断的创新、完善,规范内部控制度,为电网企业在以后的发展打下良好的基础。内部审计部门要对审计出现的风险进行全面的了解,及时研究分析出引发审计风险的主要因素,采取有效的解决措施规避审计风险,进而最大化的减少电力企业各种内外部经营存在的风险,提高电力企业管理水平,为电力企业经济效益提升提供有力的保障。

  • 标签: 电力企业 内部审计 现状 风险防范措施
  • 简介:你看到“寻宝市场”这个名字,一定又惊奇又兴奋吧?因为大家都喜欢宝物,我在市场里寻宝这还是头一次。我们要寻的宝贝也非同寻常,它就是可以给我们带来丰富的知识、使人类不断进步的阶梯——书。

  • 标签: 小学生 语文学习 阅读知识 课外阅读
  • 简介:聚酯多元醇11月芳香族聚酯多元醇价格再次下调约20欧元/吨。据称部分脂肪族多元醇价格保持稳定,但其它下降30欧元/吨。价格低位稳定反应本月原料成本价格波动。DEG市场方面,价格持续走低。上月公布的价格在890-950欧元/吨之间,但高位大幅跌落,代表下跌趋势应该受限。价格已稳定在880-910欧元/吨。一旦

  • 标签: 欧洲市场
  • 简介:聚酯多元醇11月,脂肪族多元醇和芳香族多元醇价格均未上调,预计今年剩下时间都将保持稳定。10月脂肪族多元醇价格几经上调。一位生产商宣布涨价7-10美分/磅,另一位的涨幅公布为15美分/磅。原料成本上升被认为是涨价的原因。据称,几乎所有7-10美分/磅的涨幅都已得到实现。

  • 标签: 北美市场
  • 简介:摘要供电企业只有具备了先进的电力市场营销理念,采取正确、科学的营销策略,才能适应当今电力市场的发展,才能更好地为我国国民经济的发展和人民生活水平的提高做出新的更大的贡献。

  • 标签: 电力市场 内涵 营销策略
  • 简介:10月24日,广西自治区党政机关事业单位群团组织与所属企业脱钩交接工作启动暨签约仪式在南宁举行。曾经在一个历史时期,我们的政策是鼓励机关单位创办第三产业的,但依附于机关单位的企业也就有了诸多的问题。

  • 标签: 市场 回归 机关事业单位 企业脱钩 机关单位 广西自治区
  • 简介:摘要现如今,企业现代化进程加快,各种各样的困难都迎面而来。在企业发展的前提下,企业内部体系的建立越来越受到人们的关注。内部审计是企业内部的控制体系,企业的可持续性发展不但是企业的首要任务,也是企业内部发展的机会。为此,解决企业发展的燃眉之急就是对内部审计和控制进行有效管理。本文将从内部审计在企业内部控制体系建设中的重要性出发,分析内部审计在企业内部控制体系建设中存在的问题,并论述使内部审计更好的发挥在企业内部控制体系建设中作用的对应措施。

  • 标签: 内部审计 内部控制 作用
  • 简介:6月市场震荡回升。年中需求端以维稳为主,钢厂补库意愿不强,6月23日国内沿海主要港口铁矿石库存升至1.45亿吨的年内高位,铁矿石贸易需求受制于港口库存压力和低位震荡的矿价,好望角型船长航线气氛极其低迷,大量运力有待消化,拖累该船型市场呈跌势。

  • 标签: 干散货运输市场 国际 贸易需求 好望角型 铁矿石 库存
  • 简介:摘要电梯机械内部零件若发生老化现象,则主要体现为变形、破坏、材料性能变化、腐蚀、磨损等特征,导致相关零件的作用难以得到有效发挥,危害电梯的安全运作。因此,面对电梯机械内部零件存在的老化问题,技术人员必须对实际情况进行合理分析,明确各类部件的老化过程,并根据相关规范处理好相应的老化问题,加强检验,避免因零件问题造成电梯的故障,影响人们的使用。

  • 标签: 电梯 内部零件 老化 检验
  • 简介:内部控制是一个单位内部管控的相关制度与规定的总称,对于医院而言,做好内部控制对于解决人民就医问题、管好用好国有资产都非常重要,是会计与财务的基本职能之体现。因此,有必要对于医院进一步完善内部会计控制做出探讨,以充分发挥医院的基本职能。

  • 标签: 医院 内部控制 改进
  • 简介:信息时代,数据意味着什么,又与艺术有着怎样的关联?是否可以说,信息美学改变了当代人看待艺术的眼光和思维?美国新媒体理论家LevManovich和立陶宛新媒体艺术家RasaSmite、RaitisSmits联合策划了名为“数据流”(DataDrift)的展览,以他们的方式,诠释了对数据的可视化、档案化问题的理解,也为中国当代新媒体艺术的发展提供了借鉴。

  • 标签: 内部信息 艺术家 新媒体艺术 信息时代 中国当代 当代人
  • 简介:摘要内部控制审计是企业自我提升,优化业务的一种重要方式,其对于企业财务报告信息质量的提升大有裨益,在企业应用中具有非常重要的意义。

  • 标签: 内部控制审计 问题与对策 质量
  • 简介:财务作为企业生存的根本,一旦出现问题,就会直接影响企业的正常运营,甚至使企业面临破产或者倒闭的境地,内部审计可以帮助预防相关财务风险,提高企业的核心竞争力,本文主要对目前企业存在的主要财务风险进行说明,并深入分析这些风险产生的原因,提出内部审计相关的防范措施,提高内部审计的工作质量,进而确保财务工作的进行,促进企业的健康发展.

  • 标签: 内部审计 企业 财务风险 防范措施
  • 简介:内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。医院是一个相对来说具有较强公益服务性质的特殊机构,在国家的各种医疗卫生规章指导下,遵循经营管理规律是首要的,但在新形势下,有些医院并不能及时完善内部控制结构和制度,妥善面对一些政策风险、正确处理医患关系的能力也不够强大。本文在分析医院内部控制问题的基础上着重讨论加强其内部控制的解决方法。

  • 标签: 医院内部控制 信息化管理
  • 简介:A:安迪,这是我的营销计划,你看一下。B:你在计划中提到,我们首先要打入欧洲市场。A:是的,我发现在欧洲还没有和我们同样类型的产品,这方面的市场几乎空白。我想这是我们抢占市场的好机会。

  • 标签: 市场定位 欧洲市场 营销计划
  • 简介:摘要在经济全球化的影响下,在“一带一路”的政策下,越来越多的中国建筑企业为了生存与发展空间,选择开拓国际市场,走向国际。建筑企业如何在国际市场中脱颖而出、利益最大化,最重要的就是选择适宜的目标市场。本文将从国际市场营销以及如何选择目标市场做进一步的阐述。

  • 标签: 国际市场 经营 目标市场