学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:在当前煤炭经济发展的新常态下,煤炭企业如何坚持以内部"市场化"手段不断提升员工素质,破解"技工荒"问题,已成为煤炭企业在激烈的市场竞争中立于不败之地最为关键的砝码。近年来,山东能源淄矿集团健全和完善人力资源的开发机制,综合运用市场手段,坚持以内部"市场化"手段破解"技工荒",多管齐下,将管理效能发挥至最大。一、以"市场化"手段深化师徒合同制在当前难以完全实现企业与职工双向选择的现

  • 标签: 技工荒 煤炭经济 师徒合同 淄矿集团 开发机制 人力资源
  • 简介:内部市场化是近年来较为流行的企业管理模式,被国内诸多生产型企业采用。文章聚焦军工科研院所(特别是大型工程类研究院所),讨论内部市场化实施难点及路径,为军工行业管理提升提供参考。

  • 标签: 内部市场化 军工科研院所 路径
  • 简介:淄博矿业集团济宁北矿区专用铁路作为矿区煤炭外运配套工程于1998年建成并开始运营,运输量占该矿区产量的36%。2012年以来,受煤炭市场和产业结构单一等因素影响,运量持续低迷,营业收入锐减,企业经营困难。济宁北矿区铁运处以成本控制为切入点,以企业提效和职工增收为目的,加大结构调整、转型升级力度,探索和深化铁路运输企业内部市场化管理,实现了煤炭专用铁路运营量的增加和质的提高,获得了良好的经济效益。

  • 标签: 管理 内部市场化 市场 价格
  • 简介:本文基于Probit和Tobit模型检验了投资者情绪是否是内部人交易的信息来源。结果显示:投资者情绪越高,内部人卖出倾向增加、卖出强度增大,内部人买入倾向降低、买入强度减小。投资者情绪对内部人卖出的影响大于其对内部人买入的影响效应。在控制投资者情绪后,公司未公开的季度业绩变化信息并未对内部人的卖出交易产生显著的影响,这一现象符合"前景理论"的"确定效应"。

  • 标签: 投资者情绪 内部人交易 信息来源
  • 简介:内部审计对确保我国高校合规有效运营具有重要意义,而目前高校内部审计工作流程相对滞后,突出表现在审计流程同高校内部控制体系的割裂上,导致高校内部审计效能不高。本文从内部控制视角优化高校内部审计流程,确保高校内部审计的准备阶段、执行阶段、审计结论阶段和后继审计阶段的高效实施,并采取必要保障措施健全长效机制。

  • 标签: 内部控制 高校内部审计 优化策略
  • 简介:传统观念认为,内部审计并不能为企业提供价值。20世纪90年代以来,随着经济全球化及企业竞争的日益激烈,信息技术及其应用的迅速发展,公司舞弊丑闻的不断揭露和监管环境的不断变化,企业面临的经营环境发生了重大的变化。这种变化导致企业面临的不确定性以及风险大大增加。以上的环境变化以及随之而来的风险使得企业管理当局、政府监管部门以及社会公众对内部审计在企业中

  • 标签: 内部审计 政府监管部门 企业竞争 后续审计 审计计划 审计报告
  • 简介:摘要内部控制作为医院管理的一个有机组成部分,是科学与技术迅猛发展以及管理理论与管理水平不断提高的产物。随着医疗体制改革的不断深入,如何在新形势下通过实施内部控制来合理保证资产的安全,提高资产运营效率,最终通过提供优质的医疗服务提高经济效益和承担其社会责任是医院必须解决的现实问题。目前我国各级各类医院在经营管理中,不同程度地存在管理不善、会计信息失真、国有资产流失,贪污舞弊等问题,究其原因无不与这些医院缺乏有效的内部控制制度密切相关,加强与完善内部控制已是医院经营管理刻不容缓的任务。

  • 标签: 医院 内部控制 制度建设
  • 简介:同样在重庆解放前,出卖了江竹筠等人的原重庆地下党市委副书记冉益智,他以交待了大量中共地下党员,为国民党立了大功为由,乞求毛人凤带自己去台湾。但毛人凤认为他已经没有利用价值,将他抛弃在重庆。

  • 标签: 地下党员 利用价值 毛人凤 解放前 重庆 副书记
  • 简介:从2001年世界上最大的综合性天然气和电力公司之一的安然公司财务造假,虚增利润,到六个月以后的世通公司再度爆发丑闻,篡改数据,编造财务报表,在此期间,引发一系列多米诺骨牌效应,使美国338家上市公司,总计约4093亿美元的资产申请破产保护,由此造成的恶劣影响,令人发指。人们不禁追问这些丑闻产生的原因,不难发现,产生这些财务丑闻的根源在于企业的商业道德沦丧,但是疑问随之而出,在当时,美国的监管体制和相关的法律法规都十分的完善,而且还有"五大"在内的诸多国际会计事务所为其保驾护航,外部监管体系可谓十分完善。那么到底是什么原因,导致了这么多起财务造假事件。人们把目光转向了内部监督上来。内部审计在保障企业财务等方面的健康发展起着重要作用,对企业内部形成了强有力的监督,文章主要浅谈内部审计在风险管理,企业管理,内部控制方面的作用。

  • 标签: 内部审计 风险管理 企业管理 内部控制
  • 简介:2015年春节彩电销量小幅上升0.5%2015年春节促销期间.彩电市场持续火热。奥维云网(AVC)数据显示.2015年春节促销期间(2015年2月2—22日).彩电销量达到408万台,较2014年春节促销期(2014年1月13日~2月2日)上升0.5%。2015年春节促销期间,彩电销量增幅小于预期的主要原因为主流彩电企业采取“保利增量”促销策略,主销产品的价格促销力度小。

  • 标签: 彩电市场 促销策略 数据显示 彩电企业 春节 销量
  • 简介:事业单位内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动,以提高事业单位的工作效率和社会效率。由于事业单位规模不断扩大,经营管理方式也呈现出了多样化的局面,由此而使内部控制薄弱、管理松弛的情况逐渐暴露,各种经济犯罪屡见不鲜。因此,建立健全有效的内部控制是事业单位健康发展的重要前提。

  • 标签: 事业单位 内部控制
  • 简介:摘要本文对市政设施管理内部控制的内容、措施进行了阐述,对内部控制制度的建立,运行提出了设想,对内部控制制度实施的前景和作用进行了分析。

  • 标签: 市政设施 设施管理 内部控制
  • 简介:公司内部控制是在取得低交易成本的同时为弥补公司契约的不完备性、降低代理成本而在内部设置的一种控制机制,是一种价值创造活动,它的最终目的就是帮助实现组织目标一一为股东和其他利益相关者创造价值。内部控制实现增值的主要途径有公司治理、完善内部控制制度、风险管理、内部控制自我评价等。

  • 标签: 公司 内部控制 目的价值
  • 简介:中艺财富举行首次拍卖会本刊讯:中艺财富拍卖公司成立暨首场大型拍卖会新闻发布会近日在北京昆仑饭店隆重举行。此次拍卖会也于8月初在北京昆仑饭店开槌。拍卖共设两个专场。一为"中国百位省美协主席作品专题"专场,竞价作品均出自与中艺财富旗下签约的当代书画艺术家的作品。一为翡翠玉器专场,拍品包括和田玉和翡翠摆件各200余件,及100多件钻石、彩色宝石类珠宝拍品。中艺财富总裁沙水兵介绍:"中艺财富拍卖的定位就是让艺术走近人民,为广大的中产阶级和普通艺术品投资收藏者做好服务。

  • 标签: 市场资讯 新闻发布会 拍卖会 艺术品投资 拍卖公司 彩色宝石
  • 简介:湖南吉首今灿资源建设公司我司根据当地水禽发展的优越条件.确定建设蛋鸭或肉、番鸭及鹅类主导产业。链条中商品禽的养殖、基地建设南我司为主完成:其它如饲料、良种、禽畜、蛋肉副产品深加工等建设诚寻客商合作,形式独资(含BOT)、合资(含控股)、合作(契约式)均可,灵活多样,尊重客户意愿.我司鼎力配合。有意者,请咨询洽谈。

  • 标签: 产品市场 产品深加工 资源建设 主导产业 蛋鸭 水禽
  • 简介:摘要内部控制制度是现代企业财务管理的重要手段,采用合法的方式保证企业效益,以实现业务目标,确保企业在资产和财务信息能够守信的安全的精度高速运转为企业提高运营效率。内部控制是企业发展的核心它影响着企业在市场竞争中的发展,企业要成长就要有健全完善的财务内部控制体系,财务内部控制在企业中对完善企业财务内部控制的有着重要作用。完善企业的财务内部控制对于企业的发展和企业管理效率的提高都很关键,财务内部控制能够保证企业会计信息的可靠以及准确,能够保障企业的资产安全。企业财务内部控制作为一项管理工具,对企业长期发展有着重要意义。

  • 标签: 完善内部控制 财务 措施
  • 简介:随着会计核算要求的不断提高和高校规模的不断扩大,内部控制制度越来越体现出无法满足实际需求的弱点,作为高校,如何从定量方面评价内部控制水平及其风险管理情况,是文章着重解决的问题.文章以降低风险、促进内部控制目标实现为导向,构建了高校内审部门实施内部控制自我评价时的一系列定量评价指数.

  • 标签: 高等学校 内部控制 评价指数
  • 简介:内部控制,指的是单位为实现一定的经营目标,改善生产经营效率,保障财产的安全完整,保证财务信息的真实准确,确保单位政策的贯彻执行,而采取的控制、监督、制约、激励等一系列管理制度和方法的总称。内部控制无论是用于测评企业的经营和财务风险,还是用于提高企业财务报告的准确性和及时性,都有着显著作用。此外,有效的内控机制还能促进企业开发未来发展潜能、提高运营效率。基于此,笔者试对企业内控机制展开研究,希望能够为我国企业的发展略尽绵薄之力。

  • 标签: 内控管理 内控环境 风险管理 内部审计