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  • 简介:【采访笔记】刚失业不久的韩召换了个新发型,干净利落的寸头让这位90后小伙子成熟了不少。让他成熟的不仅是发型,这位来自江苏省的小伙子曾供职一家专靠“内部集资”获得经营资金的公司。从当初的懵懂加入,到看穿后的断然离职,整个过程才是他成熟的关键。

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  • 简介:摘要目前行业内主要的业务系统均在内网运行,防范和降低内网中数据的安全风险是信息安全管理的重要工作。本文探讨了“内部”对网络信息安全的造成威胁的个人因素和组织因素,从管理上提出对策来处置安全风险。

  • 标签: 信息安全 内部人
  • 简介:摘要内部环境是企业实施内部控制的基础,支配者企业全体员工的内控意识,影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。本文浅谈企业内控控制的五大内部环境要素。旨在从分析内部环境的风险和措施入手,促使企业制定更符合自身情况的内控措施。

  • 标签: 内部控制 组织结构 发展战略
  • 简介:摘要随着经济的发展,电能已成为国内社会生活、经济发展不可缺少的重要能源之一。建国以来,电力企业经过几十年的发展,法人治理结构和管理水平已经获得了巨大的发展,最具体的表现是在其内部已经建立了一套相对较为健全的内部审计体系,开展着卓有成效的工作。

  • 标签: 内部审计 内部控制 关系
  • 简介:基于2007-2015年沪深A股上市公司为研究样本,首次从政府监管外生压力与企业内部控制缺陷自我修复的动态改进双重视角,考察在不同的制度背景下,内部控制缺陷及修复与董事会治理的关系。研究发现,企业内部控制缺陷显著降低董事会治理水平,缺陷修复之后,董事会治理水平得以提升,尤其是在政府监管增强的环境下提升效果更为明显。研究表明,在我国转轨经济环境下,董事会治理水平的提升和作用的发挥,既需要强有力的政府管制作用,也需要企业自觉提高监管意识,持续修复控制缺陷,保持内部控制制度的有效性,内外兼修共同提高公司的董事会治理水平。

  • 标签: 政府监管 内部控制缺陷 内部控制缺陷修复 董事会治理
  • 简介:统计表明,2011-2015年,48.46%的公司自愿披露内部控制审计费用,但披露内部控制审计缺陷的公司仅占实施内部控制审计公司总数的3.8%。Dye(1991)认为,当企业披露审计费用时,审计师的审计独立性会提高。一个有趣的问题是:内部控制审计费用自愿披露是否提高了内部控制质量?以2011-2015年我国A股实施整合审计的上市公司为研究对象,考察内部控制审计费用自愿披露对内部控制质量的影响,以及这种影响是否随着产权性质的不同而存在显著差异。研究发现,内部控制审计费用自愿披露显著提高了内部控制质量,相比于国有企业,内部控制审计费用披露显著提高了民营企业内部控制质量。

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  • 简介:“有人说,磨一把刀要挥动三百多次手臂,磨一把刀按一元钱算,一千元可要挥动三十多万次啊……”这是一位老人,87岁,他是江苏省南通市五星村的一名普通居民,又是积极捐款的善人。

  • 标签: 普通居民 五星村 南通市 江苏省
  • 简介:这段时间,苏漓渐渐发现老公有了很多反常的地方。苏漓是在大学期间和老公相遇的。大学毕业后,他们很快结婚了。苏漓仅仅在工作了几个月后,就因为贫血、神经衰弱等不得不放弃工作,成了全职太太。从这个时候开始,老公就成为了她的全部世界。

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  • 简介:我从小是在煤矿长大的。那时,父亲在井下掘进工区上班,修理防护支架。亮晶晶的煤块是我的熟悉之物,对它们有种热烈的亲切感——它们安宁、严肃、沉静,与我的性格有些相似。我小时候心中最动人的场景就是看着深绿色的罐笼上上下下;最迷人的色彩便是傍晚的矸石山被落日的余晖染成了红彤色。

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  • 简介:当别人的东西比自己的好时,当别人随随便便就考个第一时,当别人拥有自己没有的东西时,你心里是什么感受?是不是有一种酸溜溜的情绪?是不是有一丝丝浊气堵在胸口?这说明你嫉妒了。如果你不愤怒,不诋毁别人,努力争取缺乏的东西,学习对方的优点,这是羡慕。嫉妒则是“他凭什么那么优秀”,这想法常常让深陷自卑抑郁的淤泥出不来。

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  • 简介:新时期新形势下企业现代化管理的重要组成部分是企业会计内部控制,是贯彻国家法律法规与有关财经法律的基础。随着市场经济的发展,企业之间越来越激烈的竞争。增强内部会计控制制度能够提升会计信息质量,对经营风险进行有效的防范,确保会计工作与经营管理工作标准有序地运行,推动经营管理水平的全面提升。本文就现阶段企业会计内部控制的问题与措施实施分析,提出其发展的前景与措施。

  • 标签: 企业会计 内部会计 控制 经济体制
  • 简介:环境会计肩负着帮助企业提高环保绩效的特殊使命,一直以来被寄予厚望,然而在实践中始终存在适应性弱的问题,难以有效发挥其实际作用。本文从环境会计的发展瓶颈出发,通过探寻环境会计与会计学理论基础的匹配矛盾,说明环境会计无法回避的缺陷,继而提出通过环境风险内部控制,优化企业对自然资源的配置,提高其环保绩效,实现环境会计的功能替代。

  • 标签: 环境会计 环境风险 内部控制
  • 简介:摘要本文对公路养护的成本进行了分析,并对公路养护的财务管理和成本控制进行了论述。通过研究表明,采用合适的成本分析和成本控制方法,能有效地找到成本升降的原因,为今后的养护工作提供进一步节省成本的方向和途径。

  • 标签: 公路 养护单位 内部 成本管理
  • 简介:摘要我国电力行业发展前景较为广阔,国家也非常重视电网企业的发展。而电力企业内部审计工作关乎着整体企业的内部控制稳定性。电网企业在发展过程中应将内部审计工作进行不断的创新、完善,规范内部控制度,为电网企业在以后的发展打下良好的基础。内部审计部门要对审计出现的风险进行全面的了解,及时研究分析出引发审计风险的主要因素,采取有效的解决措施规避审计风险,进而最大化的减少电力企业各种内外部经营存在的风险,提高电力企业管理水平,为电力企业经济效益提升提供有力的保障。

  • 标签: 电力企业 内部审计 现状 风险防范措施
  • 简介:摘要现如今,企业现代化进程加快,各种各样的困难都迎面而来。在企业发展的前提下,企业内部体系的建立越来越受到人们的关注。内部审计是企业内部的控制体系,企业的可持续性发展不但是企业的首要任务,也是企业内部发展的机会。为此,解决企业发展的燃眉之急就是对内部审计和控制进行有效管理。本文将从内部审计在企业内部控制体系建设中的重要性出发,分析内部审计在企业内部控制体系建设中存在的问题,并论述使内部审计更好的发挥在企业内部控制体系建设中作用的对应措施。

  • 标签: 内部审计 内部控制 作用
  • 简介:今天,我要给大家介绍的是我们身体的一个器官。它能把我们吃进嘴里的食物咬碎、嚼烂,对,它就是牙齿!一般来说,每个人的一生中,乳牙掉了后会长出28颗恒齿。如果保养得当,这28颗恒齿将伴随你一生。当然,有些还会比其他人多长出4颗智齿,这样,他们就有了32颗恒齿。

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  • 简介:故事发生在2016年。迪恩是一名英国的极限限马拉松选手。2016年6月,他来到中中国的新疆参加'戈壁长征'超级马拉松松。在比赛中,迪恩偶遇了一只流浪小狗狗,并给它取名'戈壁'。戈壁跟在迪恩身身后,一直陪着迪恩跑过了上千米的大漠漠赛段。比赛结束后,迪恩和戈壁建立了深厚的感情,于是,他决定收养这只流浪小狗,并准备将它带回英国。

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