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  • 简介:本文用2007—2011年中国A股上市公司内部交易的数据,研究了高管、机构投资者和大股东买卖本公司股票的行为与公司信息环境的关系。以盈余质量、分析师跟踪人数和股价波动性衡量信息环境,我们发现信息不对称程度更高时,内部交易的获利能力更强。进一步研究发现,上述结论只在内部净卖出、高管交易以及中小板和创业板交易时才成立。研究结果表明,我国上市公司的内部(主要是高管)拥有信息优势,能够利用私有信息获得超额收益;这种优势在信息环境更差时更明显。

  • 标签: 信息环境 内部人交易 超额收益
  • 简介:随着我国高校去行政化与办学自主权的不断扩大,内部控制问题将更为凸显.高校教代会制度是保障高校教师参与民主管理、优化内部治理结构的重要保障.发挥高校教代会对高校内部控制的治理作用,对于推进高校内部治理结构去行政化改革与建设现代大学制度意义十分重要.然而,我国高校教代会制度还存在诸如缺乏应有的独立性、职权体系不健全、职权难以落实、保障机制不健全等突出问题,从而影响到其功能实现.为此,我国应采取完善高校教代会立法、强化高校教代会独立性、扩大高校教代会的职权范围等措施对其进行完善,以强化对高校内部控制问题治理,推进现代大学制度建设.

  • 标签: 现代大学制度 内部人控制问题 高校教代会制度
  • 简介:本文基于Probit和Tobit模型检验了投资者情绪是否是内部交易的信息来源。结果显示:投资者情绪越高,内部卖出倾向增加、卖出强度增大,内部买入倾向降低、买入强度减小。投资者情绪对内部卖出的影响大于其对内部买入的影响效应。在控制投资者情绪后,公司未公开的季度业绩变化信息并未对内部的卖出交易产生显著的影响,这一现象符合"前景理论"的"确定效应"。

  • 标签: 投资者情绪 内部人交易 信息来源
  • 简介:内部审计对确保我国高校合规有效运营具有重要意义,而目前高校内部审计工作流程相对滞后,突出表现在审计流程同高校内部控制体系的割裂上,导致高校内部审计效能不高。本文从内部控制视角优化高校内部审计流程,确保高校内部审计的准备阶段、执行阶段、审计结论阶段和后继审计阶段的高效实施,并采取必要保障措施健全长效机制。

  • 标签: 内部控制 高校内部审计 优化策略
  • 简介:传统观念认为,内部审计并不能为企业提供价值。20世纪90年代以来,随着经济全球化及企业竞争的日益激烈,信息技术及其应用的迅速发展,公司舞弊丑闻的不断揭露和监管环境的不断变化,企业面临的经营环境发生了重大的变化。这种变化导致企业面临的不确定性以及风险大大增加。以上的环境变化以及随之而来的风险使得企业管理当局、政府监管部门以及社会公众对内部审计在企业中

  • 标签: 内部审计 政府监管部门 企业竞争 后续审计 审计计划 审计报告
  • 简介:摘要内部控制作为医院管理的一个有机组成部分,是科学与技术迅猛发展以及管理理论与管理水平不断提高的产物。随着医疗体制改革的不断深入,如何在新形势下通过实施内部控制来合理保证资产的安全,提高资产运营效率,最终通过提供优质的医疗服务提高经济效益和承担其社会责任是医院必须解决的现实问题。目前我国各级各类医院在经营管理中,不同程度地存在管理不善、会计信息失真、国有资产流失,贪污舞弊等问题,究其原因无不与这些医院缺乏有效的内部控制制度密切相关,加强与完善内部控制已是医院经营管理刻不容缓的任务。

  • 标签: 医院 内部控制 制度建设
  • 简介:同样在重庆解放前,出卖了江竹筠等人的原重庆地下党市委副书记冉益智,他以交待了大量中共地下党员,为国民党立了大功为由,乞求毛凤带自己去台湾。但毛凤认为他已经没有利用价值,将他抛弃在重庆。

  • 标签: 地下党员 利用价值 毛人凤 解放前 重庆 副书记
  • 简介:从2001年世界上最大的综合性天然气和电力公司之一的安然公司财务造假,虚增利润,到六个月以后的世通公司再度爆发丑闻,篡改数据,编造财务报表,在此期间,引发一系列多米诺骨牌效应,使美国338家上市公司,总计约4093亿美元的资产申请破产保护,由此造成的恶劣影响,令人发指。人们不禁追问这些丑闻产生的原因,不难发现,产生这些财务丑闻的根源在于企业的商业道德沦丧,但是疑问随之而出,在当时,美国的监管体制和相关的法律法规都十分的完善,而且还有"五大"在内的诸多国际会计事务所为其保驾护航,外部监管体系可谓十分完善。那么到底是什么原因,导致了这么多起财务造假事件。人们把目光转向了内部监督上来。内部审计在保障企业财务等方面的健康发展起着重要作用,对企业内部形成了强有力的监督,文章主要浅谈内部审计在风险管理,企业管理,内部控制方面的作用。

  • 标签: 内部审计 风险管理 企业管理 内部控制
  • 简介:猜猜我是谁“我是尤金,来自乌克兰,今年14岁了。我的父亲是一名妇产科医生,妈妈是电视名人,家里还养了一只天竺鼠宠物。别看我年龄小,我可在2014年通过了图灵测试。”

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  • 简介:伴随着物流产业飞速发展时代的到来,有着信息传递、物品递送、文化传播等多种功能的快递正一步步走进我们的生活。快递在给我们带来方便与实惠的同时,以民营企业为主的快递行业也因为缺乏一体化的管理控制和内部和益协调不到位引发一系列的乱象。暴力分拣、收费混乱、消费者索赔困难、校园摆摊式配送还有快递车的违章停放等问题真是让欢喜让忧。

  • 标签: 物流产业 信息传递 文化传播 管理控制 民营企业 一体化
  • 简介:那年我在一家供销店当学徒,一次,一个熟人来柜台买东西。说不清为什么,我竟鬼使神差地故意多找了人家2块钱。30多年前,2块钱可是一笔不小的数目。当熟人发现我多找了他2块钱时,就提醒我说多找了他2块钱。我故意搪塞说没找错,并示意熟人赶快走,不要再啰唆。等熟人走了,我才懊悔起来。看着正在不远处忙碌的师傅,我想,如果这事被师傅知道了,我就要倒大霉了,我想马上将这事情向师傅检讨。可是,我又怕说不清,

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  • 简介:早上六点,黄亦光轻手轻脚起了床。妻子还在沉睡着,呼吸均匀有力,她的嘴角微微翘着,似乎在想着一件特别高兴的事。在温暖的被子下面,她白皙丰满的胸脯正柔和地起伏着,很像清风拂来的湖面。这时天边已经露出了晨曦,正透过薄薄的纱帘轻盈地泼洒进卧室,与初冬半明半暗的霞光交织在了一起。

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  • 简介:“看新闻没?‘雷’行为真‘雷’!”胖子拿着手机,拍了拍身边的同伴说。“你哪儿冒出来那么多‘雷’啊?”同伴答。“你看,你看,人家新闻标题就是这样。”胖子把手机递给同伴说,“现在有些做事真的是‘雷’‘雷’到不行!”

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  • 简介:指尖在未有觉知、思维和意识之前,作为旁人的替代品,我已隐约在尘世里显现。我被冠以另外的性别和称谓,频繁地出现在祖母、外婆和母亲与别人的交谈中。那个我,迅速在亲朋好友中扩散,直至成形,并有了些微存在的迹象。他们都在错误地将我定在另一个堂而皇之的位置上,并因之而快慰、膨胀。从那时起,我或许就该知道,一切既定的事实,其本源及促成结局的过程明显出现差异。一切的一切,作为具体物像呈现出来之时,那也就是无法挽回的时候了。

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  • 简介:1天还没有大亮,她就起来了,悄悄倚靠在窗台上望着天色。窗台上也是暖的,自然是因为有暖气的缘故。正是这寒冬里的一点暖,让她睡不安宁。楼道里传来了别家孩子上学的脚步声,但这间房子里静悄悄的。她静静地站着,一动不动,呆立了好长时间仍没有听见另一间卧室里有声音传来。她便拿出先前用过的餐巾纸,悄无声息地就着一丝微亮的天光擦拭厨房的窗玻璃。也许她是爱干净,更多的只是想让时间过去。

  • 标签: 上望 可真 重感冒 梅心 就这样 在乡下
  • 简介:水库太厚了.它刚翻了一页,一群泛白的泡沫就涌到我脚脖子那儿,它借来了大风,借来了阴云,唯独不肯借我的铅笔和橡皮,它就那么爬竹竿似的翻啊翻,很快将浪花翻到我的大腿上.见我害怕,它翻页的速度慢了下来,可一层层水沫仍固执地吸附在小腿上,我听到它呵斥我走,捕鱼不会来的,走吧,走.水雾升起来了,把堤坝吃了,把渔船的桅杆吃了,把岔河边的两排垂柳和三分红薯地也吃了,接下来它要吃我了.我不听话,它不仅吃我,还要带我走,我开始恨它了,朝水库的大院里跑.它追了上来,追的浪头足有三尺多高,将我这只鸭雏一直赶到看门的朱爷爷身边.

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  • 简介:事业单位内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动,以提高事业单位的工作效率和社会效率。由于事业单位规模不断扩大,经营管理方式也呈现出了多样化的局面,由此而使内部控制薄弱、管理松弛的情况逐渐暴露,各种经济犯罪屡见不鲜。因此,建立健全有效的内部控制是事业单位健康发展的重要前提。

  • 标签: 事业单位 内部控制
  • 简介:摘要本文对市政设施管理内部控制的内容、措施进行了阐述,对内部控制制度的建立,运行提出了设想,对内部控制制度实施的前景和作用进行了分析。

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  • 简介:公司内部控制是在取得低交易成本的同时为弥补公司契约的不完备性、降低代理成本而在内部设置的一种控制机制,是一种价值创造活动,它的最终目的就是帮助实现组织目标一一为股东和其他利益相关者创造价值。内部控制实现增值的主要途径有公司治理、完善内部控制制度、风险管理、内部控制自我评价等。

  • 标签: 公司 内部控制 目的价值