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  • 简介:为进一步深化机关效能建设,切实抓好“四条禁令”等各项规章制度的贯彻落实,加强对日常工作纪律、“八不准”审计纪律等执行情况的督查,审计出台了纪律执行督查制度,并专门成立了以局长为组长的纪律执行督查领导小组和督查办,落实专门人员具体负责纪律督查工作。督查办重点检查日常办公纪律的执行情况,审计工作有关制度的贯彻执行情况,审计“八不准”纪律的执行情况,党风

  • 标签: 嵊州市审计局 纪律执行督查制度 审计纪律 审计质量 审计回访制度
  • 简介:近日,浙江省嵊州召开内部审计协会成立大会暨第一届会员代表大会,全市54个团体会员单位分管领导和个人会员共160余人参加会议。大会选举产生了协会理事、常务理事、会长、副会长和秘书长,并聘请市委副书记、纪委书记王旭波,嵊州委常委、常务副市长吕丙为名誉会长。会上,嵊州审计局长、协会会长俞越江回顾总结了过去二十多年来全市内部审计工作成绩,

  • 标签: 内部审计协会 嵊州市审计局 会员代表大会 内部审计工作 常务理事 市委副书记
  • 简介:<正>白山审计重视审计执法工作,把提高审计质量、严格审计执法列入工作重点来抓。首先,抓执法教育。利用一月份审计淡季时间组织干部学习新出台的财经法规、新税制、新旧会计制度衔接业务、当前经济政策的几个问题,提高执法水平和严格执法意识。其次,抓内控制度等建设。根据审计署和省审计厅的规定制定了《审计报告复核审定制度》、《办

  • 标签: 白山市 审计局 审计执法工作 审计质量 内控制度 经济政策
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  • 简介:近期,银川审计组织全局干部进行了为期6天的绩效审计专题培训。培训班邀请审计署特派办的专家、教授作专题讲座,从“绩效审计理论”“公共部门绩效审计”“投资项目绩效审计”等方面对绩效审计的产生、发展及现状从理论到实践进行了讲解;同时介绍了政府绩效及公共投资绩效审计典型案例。通过培训,提高了参培人员对绩效审计的认识,拓宽了绩效审计思路,为进一步深化绩效审计工作打下基础。

  • 标签: 投资绩效审计 审计培训 审计局 银川市 专题培训 专题讲座
  • 简介:年初.广元审计集中三周时间对本级和利州区共77名审计干部进行了春季集中培训。邀请审计署下派干部杨选留、丛娜、刘慧博、李帅分别讲授党的十七届四中全全精神、我国公共财政体制下财政审计工作、农业与资源环保审计重点、交通领域大案要案等。邀请市地税局、劳动和社会保障的领导讲解现行财税法规、现行五大保险基金的相关政策。

  • 标签: 集中培训 审计局 广元市 审计人员 劳动和社会保障局 财政审计工作
  • 简介:一是强化法制宣传,营造良好执法环境。全市审计机关以新修订的《审计法》和《宁夏审计监督条例》颁布实施为契机,开展了“六个一”系列学习宣传活动,使社会各界更多地了解审计、理解审计、支持审计

  • 标签: 审计手段 审计技术 审计局 中卫市 《审计法》 法制宣传
  • 简介:霸州审计做好基建审计的途径许新华为适应市场经济建设的需求,从1995年起,我们将基建审计工作摆上了重要位置,取得了较为显著的成果。两年来,验证霸州境内的基建投资44项,总额9815.1万元,完成基建预决算审计30项,工程投资总额6652.6万元,...

  • 标签: 基建审计 霸州市 审计局 基建管理 坚持不懈地工作 基建项目
  • 简介:最近,青岛审计制定出台《青岛审计审计复核工作规定》,使前置复核工作程序化、职责化和规范化。一是深化审前调查,深入了解被审计单位及其下属单位的情况,与审计组研究确定审计重点并编制具有实际指导意义的审计实施方案;二是开展现场复核,复核人员在审计过程中针对审计人员在提出的重大、复杂或有争议的事项进行全面了解、核实,并在审计组撤点前,到审计现场对相关资料进行复核,发现的问题,及时与审计人员沟通,并提出整改意见;

  • 标签: 审计复核工作 青岛市审计局 审计实施方案 审计现场 工作程序化 被审计单位
  • 简介:为进一步提高审计工作透明度,扩大公众知情权,全力打造阳光审计,吴忠审计从四个方面积极推行审计公告制度。一是逐步规范操作程序,避免造成不良影响。制定了《吴忠审计审计结果公告暂行办法》,使审计公告有“法”可依。二是进一步拓宽公告渠道,增强审计执法透明度。通过新闻媒体、印发公告文本等多渠道发布审计结果。

  • 标签: 审计结果公告 审计局 吴忠市 审计公告制度 公众知情权 审计工作
  • 简介:为了提高审计质量,降低审计风险,中卫审计对经济责任审计工作,采取五项措施,规范其审计操作。一是实行单位和个人承诺制度。被审计单位就所提供的资料和情况的真实完整性作出承诺;领导干部就个人任期内履行经济责任情况和个人廉洁自律情况进行承诺。二是推行审计公示和举报制度。

  • 标签: 经济责任审计工作 审计局 中卫市 被审计单位 承诺制度 审计质量
  • 简介:4月1日.遂宁审计根据市政府机构改革方案及市编委下发的规定,设置内部审计指导科,核定人员编制2人。其内部审计指导的职责是:一是全面负责对市级党政机关、企业、事业,单位和民营企业内审工作的指导、协调工作;负责内审人员的培训、学习工作:沟通、传递内审信息。

  • 标签: 内部审计 指导职责 审计局 遂宁市 机构改革方案 内审工作