首页
期刊导航
期刊检索
论文检索
新闻中心
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经济评论》
>
2022年17期
>
公司财务管理内部控制与监督要点研究
公司财务管理内部控制与监督要点研究
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
未填写
DOI
odweq2vgdk/6687456
作者
李元朝
机构地区
昭通市航空旅游集团有限公司内审部
出处
《中国经济评论》
2022年17期
关键词
财务管理
内部控制
监督要点
策略分析
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年12月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
梁梅丹.
基于内部控制的物业管理公司财务管理分析
.建筑技术科学,2024-04.
2
梁欣然.
论公交公司财务管理及内部控制制度
.会计学,2016-11.
3
赵霅民.
集团公司财务管理研究
.政治经济学,2023-05.
4
张俏.
证券公司财务管理信息化及其内部控制
.建筑技术科学,2021-01.
5
钟恩萍.
论集团公司财务风险管理与内部控制
.政治经济学,2023-09.
6
郑清清.
论公司财务管理目标
.政治经济学,2005-12.
7
谈毅,.
区域公司财务管理思考
.政治经济学,2024-03.
8
张红霞.
电力公司财务管理创新研究
.教育学,2021-09.
9
李润华,高增安.
高校资产经营公司财务管理研究
.教育学,2022-05.
10
张慧琦.
浅谈公司财务管理与税收筹划
.建筑设计及理论,2018-12.
来源期刊
中国经济评论
2022年17期
相关推荐
寿险公司财务管理的问题与对策研究
试论控股公司财务管理
浅析集团公司财务管理
石油销售公司财务管理探究
物业公司财务管理浅析
同分类资源
更多
[政治经济学]
新企业会计准则下企业财务审计工作的发展与转变
[政治经济学]
大数据环境下企业市场营销策略创新的路径选择
[政治经济学]
企业数字化能力与供应链整合路径研究
[政治经济学]
激励机制在事业单位人力资源管理中的作用
[政治经济学]
企业财务会计向管理会计转型的问题及策略
相关关键词
财务管理
内部控制
监督要点
策略分析
返回顶部