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2023年10期
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企业内控审计中发现的问题及改进策略
企业内控审计中发现的问题及改进策略
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摘要
摘要:企业内控审计是确保企业运营稳健和风险控制有效性的重要手段。然而,在实际审计中,我们发现了一些常见问题。为此需要提出了一些改进策略。例如建立健全内控制度、加强信息系统安全措施、规范内部控制流程。通过这些改进措施,企业能够提高内控审计的有效性和效率,减少潜在风险,保护企业利益。
DOI
34g65o10d9/7542779
作者
闫晓峰
机构地区
黑龙江森工集团众诚有限公司财务审计部 黑龙江 牡丹江 153099
出处
《中国经济评论》
2023年10期
关键词
企业内控审计
问题
改进
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2023年08月31日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
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