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2022年11期
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企业内部审计独立性对内部控制的影响
企业内部审计独立性对内部控制的影响
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摘要
摘要:今年以来,面对新冠疫情严峻复杂的局面,我国经济总体实现平稳开局,但经济发展面临诸多复杂因素,资本市场仍存在某些风险隐患,公司治理面临的风险不断增加,内部控制一直是公司争论的热点之一。本文从内部审计独立性与企业内部控制的现状问题出发,分析检验内部审计独立性对内部控制五要素的影响。
DOI
5jolw380jv/6483636
作者
胡春光
机构地区
长春财经学院,吉林省长春市,130122
出处
《中国科技人才》
2022年11期
关键词
企业内部
审计内部
审计独立性
内部控制
分类
[][]
出版日期
2022年10月09日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技人才
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