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《电力设备》
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2017年34期
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电力国有企业中的内部财务审计的理论和实务的探讨
电力国有企业中的内部财务审计的理论和实务的探讨
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摘要
摘要当前我国国有企业规模的日益扩大,为加强对国有企业的管控力度,确保国有资产不出现流失,要求国有企业必须建立相应的内部审计部门。同时这也是国务院国有资产监督管理委员对国有企业提出的要求。文章阐述了国有企业内部财务审计的概念和当前现状,并提出了加强国有企业内部财务审计的对策。
DOI
rdx72oll4l/2866025
作者
卢晓蕾魏华张德高王乾峰吴玲莉赵良
机构地区
(国网安徽省电力公司界首市供电公司安徽省236500)
出处
《电力设备》
2017年34期
关键词
国有企业
内部财务审计
理论
对策
分类
[电气工程][电力系统及自动化]
出版日期
2017年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
电力设备
2017年34期
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