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2019年23期
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行政事业单位内部审计的成本控制
行政事业单位内部审计的成本控制
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摘要
摘要深入开展对行政机关的调查研究,掌握行政机关的实际情况,根据单位的实际情况抽样审计,验证行政机关的合法性和合理性。工作人员在计算机上记录计算机操作和管理活动。因此,在不改变内部审计的初衷和范围的前提下,利用计算机信息系统进行内部审计是一种行之有效的方法。本文主要对政府机关内部审计成本管理进行总结,以期找出政府机关内部审计成本管理存在的问题并找到相应的解决办法。
DOI
0dpz152w42/2762321
作者
谢海明
机构地区
宁波市江北区审计局315020
出处
《基层建设》
2019年23期
关键词
政府机构
内部审计
成本管理
分类
[建筑科学][建筑设计及理论]
出版日期
2019年11月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
基层建设
2019年23期
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